令和2年度予算説明
令和2年度の町の予算を紹介します。町の財政状況や事業を町民のみなさんに知っていただくことで、町民のみなさんの声をお聴かせいただき、身近な行政運営を進めてまいります。
令和2年度三春町の基本目標と予算規模
基本目標
我が国の経済状況は、「景気は、緩やかに回復している」とのことであり、今回の景気回復期間は戦後最長に並んだとみられています。また、本町においては令和2年度には固定資産税等の増加により町税収入の増加が見込まれるものの、本町の財政は、依然として一般財源の確保が課題となっています。
これらの状況を踏まえ、令和2年度の予算編成にあたっては、将来に向けた持続可能な行財政運営を確立するため、経常経費を抑制し、維持補修工事については事業内容を精査したうえで財源を確保するなど、健全財政を維持できるよう努めたところです。
一方で、役場庁舎新築工事に要する経費、さらには、町民が安心して生活するための社会保障費、定住・交流人口の拡大につながる取り組みなどに財源を重点的に配分し、予算を編成しました。
予算の執行にあたっては、町民や議会、各種団体等からの声を十分に聴きながら現場主義を徹底し、課の枠組みにとらわれることなく、組織横断的な連携を図りながら取り組む考えです。
町民が自立的で豊かに暮らせるよう「夢」や「将来への希望」を持てるまちづくりを進め、第7次三春町長期計画に掲げる将来像である「豊かな自然・歴史・文化に育まれ未来に輝く元気なまち 三春」を実現してまいりたいと考えております。
会計別予算規模
令和2年度の予算総額は、143億2,967万円であり、令和元年度と比較すると3億4,971万円の減(△2.4%)となっています。また、一般会計の予算規模については、78億4,014万円であり、令和元年度と比較すると1億4,224万円の減(△1.8%)となっています。
会計別予算規模
2年度 |
元年度 |
対前年比 |
||
一般会計 |
78億4,014万円 |
79億8,238万円 |
△1.8% |
|
特 別 会 計 |
国民健康保険特別会計 |
18億4,160万円 |
17億7,878万円 |
3.5% |
後期高齢者医療特別会計 |
1億8,968万円 |
1億8,056万円 |
5.1% |
|
介護保険特別会計 |
17億8,937万円 |
18億 826万円 |
△1.0% |
|
町営バス事業特別会計 |
9,220万円 |
9,224万円 |
△0.04% |
|
放射性物質対策特別会計 |
8億3,849万円 |
10億7,977万円 |
△22.3% |
|
企業会計 |
病院事業会計 |
1億6,597万円 |
1億7,710万円 |
△6.3% |
水道事業会計 |
5億9,126万円 |
6億 710万円 |
△ 2.6% |
|
下水道事業等会計 |
8億1,986万円 |
7億9,355万円 |
3.3% |
|
宅地造成事業会計 |
1億6,110万円 |
1億7,965万円 |
△10.3% |
|
総 計 |
143億2,967万円 |
146億7,938万円 |
△2.4% |
※各会計の合計と総計が一致していないのは、端数整理によるものです。
<一般会計とは>
町税や地方交付税などを主な財源として、福祉や教育、道路や公園の整備など、さまざまな分野の仕事を行うための会計で、多くの事業やサービスは、この一般会計で行っています。
<特別会計とは>
国民健康保険や町営バスのように、保険料や使用料などの特定の収入により特定の事業を行うため、一般会計と区分して設けられている会計です。
<公営企業会計とは>
地方公営企業法の適用を受けて、地方公共団体が経営する病院や水道事業のように、その事業収入により経営を行うために設けられている会計です。
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